본예산 대비 25.1% 늘어난 5,402억 의회 제출
농수산 396억·지역개발 229억·문화관광 114억↑
영광군이 올해 1회 추가경정예산안을 편성해 군의회 제233회 임시회에 심의 요청했다.
#예산규모= 영광군에 따르면 군은 일반회계 4,568억3,774만원, 특별회계 833억6,308만원 등 총 5,402억82만원 규모의 1회 추가경정예산을 편성했다. 이는 본예산 대비 일반회계 920억9,507만원, 특별회계 165억7,849만원 등 총 1,086억7,356만원(25.18%)이 늘어났다.
#기능별= 예산을 사용하는 기능별로는 총 예산의 4분의 1 정도를 차지하는 ‘농림해양수산’ 분야가 1,300억원(24.08%)으로 본예산대비 가장 많은 396억원(43.78%)이 증가했다. 세부적으로는 ‘농업ㆍ농촌’이 363억, ‘임업ㆍ산촌’이 4.4억, ‘해양수산ㆍ어촌’이 28억원 증가했다. 다음은 ‘국토및지역개발’ 분야가 727억원(13.47%)으로 ‘지역및도시’ 162억, ‘산업단지’ 50억 등 229억원(45.99%) 늘었다. ‘문화및관광’ 분야도 399억원(7.40%)으로 ‘문화예술’ 16억, ‘관광’ 17억, ‘체육’ 67억 등 114억원(39.92%)이 증액됐다. 본예산 대비 가장 큰 폭의 변화를 보인 ‘산업ㆍ중소기업’ 분야는 149억원(2.77%)으로 본예산 대비 2배가 넘는 101억(211.75%)이 증액됐다.
군민들의 주요 관심사안인 ‘교육’ 분야는 ‘유아및초중등교육’이 2.7억, ‘평생ㆍ직업교육’이 1.1억 늘어나는 등 총 3.8억 늘어난 29억(0.54%)이 편성됐다.
#성질별= 예산을 사용 성질별로 분석하면 정직원 및 기타, 무기계약자, 기간제를 포함한 ‘인건비’가 545억원(10.09%)으로 본예산 대비 19억(3.78%)이 증액됐다. 사무비 같은 ‘일반운영비’ 239억원 외에도 국내외 등 공무원 교육비 등 ‘여비’가 4억 늘어난 28억, ‘업무추진비’가 5.9억, ‘직무수행경비’가 16억원 편성됐다. 군의회에서 사용하는 ‘의회비’는 의정활동비 1억, 월정수당 1.6억, 의원국내여비 4,800만원 등 총 5억184만원으로 본예산 대비 변동이 없다.
#주요사업= 추경예산에 반영된 10억원 이상 주요사업으로는 총 56억원이 소요되는 △영광읍 복지회관 건립에 40억, △축구경기장 인조잔디 및 육상트랙 교체가 34억, △군남 자연재해위험개선지구 정비가 21억 증액된 65억이 편성됐다. 이어서 △주민복지 및 기업유치 융자금이 21억 늘어난 28억, △묘량농공단지 기본계획 및 실시설계가 19억 증액된 22억, △국제아파트~장애인복지타운간 도로 확포장 17억 등이다. 이외 △유풍 지방관리 방조제 개보수와 △종합경기장 관람석 시설 개선 및 천연잔디 교체가 각각 15억, △국제 스마트 e-모빌리티 엑스포 개최 19억, △백수동초등학교 부지 및 건물 매입 12억, △장애인복지타운 건립 22억, △ 화물자동차 공영차고지 건설 15억, △계송교 등 노후 위험교량 보수 보강 10억, △영광 공공하수처리시설 차집관로 교체 10억, △전기자동차 보급 및 △노인복지관 증축이 각 9억, △경로당 공기청정기 지원 8.4억 등이다.
1회 추경 기능별 예산안 <단위 : 만원>
항목 |
예산 |
비율 |
증감 |
비율 |
합계 |
5,402억0,082 |
100.00% |
1,086억7,356 |
25.18% |
일반공공행정 |
222억6,593 |
4.12% |
25억2,496 |
12.79% |
공공질서및안전 |
130억3,454 |
2.41% |
28억4,703 |
27.95% |
교육 |
29억4,394 |
0.54% |
3억8,501 |
15.05% |
문화및관광 |
399억7,676 |
7.40% |
114억0,573 |
39.92% |
환경보호 |
479억2,828 |
8.87% |
9억2,818 |
1.97% |
사회복지 |
959억1,710 |
17.76% |
47억7,071 |
5.23% |
보건 |
96억9,666 |
1.80% |
11억2,860 |
13.17% |
농림해양수산 |
1,300억7,264 |
24.08% |
396억0,701 |
43.78% |
산업ㆍ중소기업 |
149억7,640 |
2.77% |
101억7,236 |
211.75% |
수송및교통 |
231억8,750 |
4.29% |
82억6,873 |
55.43% |
국토및지역개발 |
727억4,686 |
13.47% |
229억1,755 |
45.99% |
예비비 |
60억5,945 |
1.12% |
15억4,469 |
34.21% |
기타 |
613억9,470 |
11.37% |
21억7,293 |
3.67% |